Наближается важный срок для физических лиц — резидентов России, которые обязаны до 1 июня предоставить отчеты в налоговые органы о движении денежных средств на иностранных счетах и в электронных кошельках. Напоминаем, что данный срок касается отчетности за 2025 год. Согласно информации, размещенной на сайте KaviCom.Ru, если физическое лицо находилось за пределами России более 183 дней в течение 2025 года, то предоставление отчетности не требуется.
Также отсутствует необходимость в предоставлении отчета, если счета открыты в странах Евразийского экономического союза или в государствах, которые участвуют в автоматическом обмене финансовой информацией с Россией, при выполнении хотя бы одного из следующих условий:
- Сумма денежных средств, зачисленных или списанных со счета в отчетном году, не превышает 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте;
- Остаток денежных средств на счете на конец отчетного года не превышает 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте.
Отчеты по иностранным электронным кошелькам не требуются, если общая сумма зачисленных на них средств не превышает эквивалент 600 тыс. рублей за отчетный год. Для подачи отчетности доступны несколько удобных способов: через мобильное приложение «Налоги ФЛ», «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», или отправив отчет по почте заказным письмом с уведомлением о вручении.
Правила и форма отчета утверждены постановлением Правительства РФ от 12.12.2015 № 1365. Полная информация о форме отчета размещена на сайте ФНС России в разделе «Валютный контроль». Важно помнить, что соблюдение сроков и требований по отчетности позволяет избежать возможных штрафов и санкций со стороны налоговых органов.
Проверка и уплата налоговой задолженности
Управление ФНС России напоминает, что узнать о наличии налоговой задолженности и уплатить ее можно через электронные сервисы. Наиболее удобными являются «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Уплата налогов и пошлин». В личном кабинете можно увидеть задолженность по налогам в разделе «Мои налоги», нажав на опцию «Оплатить» и выбрав способ уплаты. Данные о задолженности обновляются в личном кабинете в течение 10 рабочих дней.
Для доступа к сервису необходимо использовать:
- логин и пароль из регистрационной карты;
- квалифицированную электронную подпись;
- учетную запись ЕСИА.
Также проверить задолженность можно через Единый портал госуслуг. После входа в личный кабинет система автоматически отображает список задолженностей или сообщает об их отсутствии. В случае необходимости, граждане могут получить информацию о задолженности в любом налоговом органе или многофункциональном центре (МФЦ).
Управление ФНС России рекомендует подписаться на СМС-уведомления или рассылку по электронной почте о задолженности, так как сообщения отправляются не чаще одного раза в квартал, что позволяет своевременно получать информацию о своих налоговых обязательствах.
Предупреждение о телефонных мошенниках
Федеральная налоговая служба по Белгородской области предупреждает граждан о случаях телефонного мошенничества. Злоумышленники выдают себя за сотрудников налоговых органов и под предлогом подтверждения записи на прием пытаются получить личные данные граждан, включая паспортные данные, ИНН и СНИЛС.
Важно помнить, что сотрудники налоговых органов:
- не записывают граждан на прием по телефону;
- не звонят с мобильных номеров;
- не требуют сообщать личные данные;
- не запрашивают коды подтверждения;
- не просят переходить по ссылкам на сторонние сайты.
Запись на прием в налоговый орган осуществляется только через официальный сервис ФНС России «Онлайн-запись на прием в инспекцию». Чтобы записаться, необходимо указать свои ФИО, адрес электронной почты, выбрать нужное подразделение и удобное время для визита. Подтверждение записи будет отправлено на указанный email.
Управление настоятельно призывает граждан быть бдительными и доверять только официальной информации, размещенной на сайте ФНС России. В случае сомнений относительно подлинности звонка, рекомендуется обратиться в налоговый орган лично или по официальным телефонам, указанным на сайте ФНС, а также по номеру контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).
Налоговый вычет за нормативы ГТО
Прохождение испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) не только позволяет оценить уровень физической подготовки, но и дает возможность получить стандартный налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц. Физические лица, выполнившие нормативы ГТО и награжденные знаком отличия, имеют право на вычет в размере 18 тыс. рублей за налоговый период.
Размер возврата налога зависит от ставки НДФЛ, которая применяется к доходам налогоплательщика. При ставке 13% сумма возврата составит 2 340 рублей, при 15% — 2 700 рублей, 20% — 3 600 рублей и 22% — 3 960 рублей.
Вычет предоставляется за тот налоговый период, в котором налогоплательщик получил знак отличия ГТО или подтвердил его. Обязательным условием для получения вычета является прохождение диспансеризации. С 1 января 2026 года допускается прохождение профилактического медицинского осмотра вместо диспансеризации, что упрощает процедуру получения вычета.
Важно отметить, что данный налоговый вычет может быть получен только самим налогоплательщиком, который выполнил нормативы ГТО. Получить вычет за других лиц, включая детей и супругов, невозможно. За текущий налоговый период вычет можно получить через налогового агента (работодателя) при обращении с соответствующими документами, а за прошлый налоговый период — через налоговый орган на основании декларации по форме 3-НДФЛ.
Таким образом, гражданам, которые планируют сдавать отчеты и получать вычеты, необходимо внимательно следить за сроками и требованиями, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.